Orden de Compra. Nº
1002-153-SE19
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TAMBORES DE ACEITE PROV. DE OSORNO
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Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1002-153-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-05-2019
Nombre de la Orden de Compra
TAMBORES DE ACEITE PROV. DE OSORNO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1002-31-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional
Razón Social
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
2775248,49
Dirección de Envío de la Factura
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COPEC S.A.
Razón Social
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
R.U.T.
99.520.000-7
Sucursal
COPEC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121520
Lubricantes de uso general
11
Tambor
RES N° 2543 DEL 31.10.2018 QUE APRUEBA CONVENIO DE LUBRICANTES.
MOBIL DELVAC 1300 SUPER 15W-40, TAMBORES DE 208 L. CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD
$ 349.444,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.843.884
$ 3.843.884
15121520
Lubricantes de uso general
7
Tambor
RES N° 2543 DEL 31.10.2018 QUE APRUEBA CONVENIO DE LUBRICANTES.
MOBIL HYDRAULIC 10W, TAMBORES DE 208 L. CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD
$ 296.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.077.586
$ 2.077.586
15121520
Lubricantes de uso general
8
Tambor
RES N° 2543 DEL 31.10.2018 QUE APRUEBA CONVENIO DE LUBRICANTES.
MOBILFLUID 424, TAMBORES DE 208 L. CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD
$ 275.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.207.864
$ 2.207.864
15121520
Lubricantes de uso general
8
Tambor
RES N° 2543 DEL 31.10.2018 QUE APRUEBA CONVENIO DE LUBRICANTES.
MOBILGREASE XHP 222 SPECIAL, TAMBORES DE 181 KG. CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD
$ 399.234,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.193.872
$ 3.193.872
15121520
Lubricantes de uso general
4
Tambor
RES N° 2543 DEL 31.10.2018 QUE APRUEBA CONVENIO DE LUBRICANTES.
MOBILUBE GX-A 80W, TAMBORES DE 208 L. CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD
$ 290.047,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.160.188
$ 1.160.188
15121520
Lubricantes de uso general
2
Tambor
RES N° 2543 DEL 31.10.2018 QUE APRUEBA CONVENIO DE LUBRICANTES.
MOBIL UNIVIS N46, TAMBORES DE 208 L. CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD
$ 259.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 518.622
$ 518.622
15121520
Lubricantes de uso general
5
Tambor
RES N° 2543 DEL 31.10.2018 QUE APRUEBA CONVENIO DE LUBRICANTES.
MOBIL ATF 220, TAMBORES DE 208 L. CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD
$ 320.911,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.604.555
$ 1.604.555
Total Neto
$ 14.606.571
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.775.248
TOTAL OC
$ 17.381.819
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.