Orden de Compra. Nº1002-157-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-19-LQ25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002-157-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-19-LQ25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1002-19-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 38095
Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMAQUINARIA
Razón Social PROMAQUINARIA SPA
R.U.T. 76.465.478-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROMAQUINARIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Hora/HombreConvenio Adjudicado Mediante Resolucion Exenta N° 111 de fecha 23.04.2025. Valor mano de Obra Extraordinaria mecánico en terreno domingo, festivos y horario después de las 18:00hrs. viernes despues de las 16:00hrs $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión1Hora/HombreConvenio Adjudicado Mediante Resolucion Exenta N° 111 de fecha 23.04.2025.Valor del Kilómetro Recorrido Para servicio en terreno $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1Hora/HombreConvenio Adjudicado Mediante Resolucion Exenta N° 111 de fecha 23.04.2025.Valor hora mano de obra mecánico fuera de taller, reparaciones en terreno $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
78180102
Reparación de Transmisión1Hora/HombreConvenio Adjudicado Mediante Resolucion Exenta N° 111 de fecha 23.04.2025.Valor mano de obra mecánico en taller particular, jornada extraordinaria. $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Hora/HombreConvenio Adjudicado Mediante Resolucion Exenta N° 111 de fecha 23.04.2025.Valor mano de obra mecánico en taller particular, jornada normal $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 200.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.095
TOTAL OC $ 238.595


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.