Orden de Compra. Nº1002-185-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-22-LP26"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002-185-SE26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-22-LP26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1002-22-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 CAD Y 22 NORMAL del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 4589032
Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor apro ltda. - Casa Matriz
Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD
R.U.T. 86.887.200-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal apro ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131609
Protector solar2000UnidadPROTECTOR SOLAR ITEM N° 53, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.PROTECTOR SOLAR $ 3.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.840.000 $ 7.840.000
46181811
Lente de protección2000UnidadLENTE DE POLICARBONATO ITEM N° 63, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.LENTE DE POLICARBONATO $ 6.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.540.000 $ 12.540.000
26111704
Cargadores de baterías30UnidadFUENTE DE PODER PARA CARGADOR DE BATERIA PARA FONOS PELTOR LITECOM ITEM N° 76.FUENTE DE PODER PARA CARGADOR DE BATERIA PARA FONOS PELTOR LITECOM $ 21.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 631.800 $ 631.800
26111704
Cargadores de baterías30UnidadBATERIA RECARGABLE PARA FONOS PELTOR LITECOM ITEM N° 77.BATERIA RECARGABLE PARA FONOS PELTOR LITECOM $ 29.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.200 $ 880.200
26111704
Cargadores de baterías30UnidadCARGADOR DE BATERIA PARA FONOS PELTOR LITECOM ITEM N° 78CARGADOR DE BATERIA PARA FONOS PELTOR LITECOM $ 66.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.004.000 $ 2.004.000
46181505
Rodilleras protectoras60ParRODILLERA ANTIDESLIZANTE ITEM N° 52, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.RODILLERA ANTIDESLIZANTE $ 4.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.800 $ 256.800
Total Neto $ 24.152.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.589.032
TOTAL OC $ 28.741.832


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.