Orden de Compra. Nº1002-211-SE19 "IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SUB 31 LLANQUIHUE"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002-211-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2019
Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SUB 31 LLANQUIHUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1002-60-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 279129
Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Patagonia Latitud Sur SPA
Razón Social Patagonia Latitud Sur SPA
R.U.T. 76.191.673-4
Sucursal Patagonia Latitud Sur SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181518
Ropa termorresistente59UnidadRES N° 1696 DEL 09.08.2017, QUE APRUEBA CONVENIO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.OVEROL SLACK GABARDINA/CANVAS, COMO STOCK FUNC. PROV. DE LLANQUIHUE TALLAS CHAQUETA PANTALON: S:3; M:17; L:24; XL:14; XXL:1 CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD $ 24.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.469.100 $ 1.469.100
Total Neto $ 1.469.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 279.129
TOTAL OC $ 1.748.229


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.