Orden de Compra. Nº
1002-253-SE20
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-68-LE20
"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1002-253-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-07-2020
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-68-LE20
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1002-68-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional
Razón Social
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
2069548,4
Dirección de Envío de la Factura
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rosa
Razón Social
CONTRATISTA ROSA LUNA AMPUERO E.I.R.L.
R.U.T.
76.502.814-0
Sucursal
Rosa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161601
Pernos de anclaje
4
Unidad
ESPARRAGOS DE 10MM (PAQUETES DE 50 UNIDADES)
ESPARRAGOS DE 10MM PAQUETES DE 50 UNIDADES
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
30102304
Perfiles de acero
864
Unidad
REMACHE ACERO INOXIDABLE VERDE 4,8 X 21 ALA 16 MM.
REMACHE ACERO INOXIDABLE 4,8 X 21 ALA ANCHA 16 MM.
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190.080
$ 190.080
31231313
Tubería de plástico
164
Unidad
TAPA POSTE PVC GRIS EMBUTIDA 60X60 MM
TAPA POSTE PVC GRIS EMBUTIDA 60X60 MM
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.000
$ 41.000
27112132
Abrazaderas de fijación
864
Unidad
FIJACIÓN DOBLE VERDE REMACHE D5 MM
FIJACIÓN DOBLE VERDE REMACHE D5 MM
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 276.480
$ 276.480
11162111
Malla
160
Unidad
ACMAFOR URBANA 2,08 X 2,5 BEZINAL 4,2 MM
MALLA 3D, 2,08 X 2,5 BEZINAL 4,2 MM
$ 27.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.320.000
$ 4.320.000
30102903
Pilares de metal
164
Unidad
POSTE VERDE 60X60X1,5 X 2600 EMPORT REMACH.
POSTE VERDE 60X60X1,5 X 2600 EMPORT REMACH. LA FACTURA DEBE INDICAR EL CODIGO DE FACTURACION: CODIGO 1260 DIRECCION DE VIALIDAD
$ 15.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.574.800
$ 2.574.800
30171505
Puertas de metal
3
Unidad
PORT. CORR. AP DER EMP 1H 2,08 X 6 BEZINAL
PORTON DE CORREDERA 1H 2,08 X 6 GALVANIZADO Y LECTROPINTADO COLOR VERDE KIT COMPLETO CON POSTES ACCESORIOS. LA FACTURA DEBE INDICAR EL CODIGO DE FACTURACION: CODIGO 1260 DIRECCION DE VIALIDAD
$ 1.150.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.450.000
$ 3.450.000
Total Neto
$ 10.892.360
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.069.548
TOTAL OC
$ 12.961.908
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.