Orden de Compra. Nº1002-253-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-68-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002-253-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-07-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-68-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1002-68-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 2069548,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rosa
Razón Social CONTRATISTA ROSA LUNA AMPUERO E.I.R.L.
R.U.T. 76.502.814-0
Sucursal Rosa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161601
Pernos de anclaje4UnidadESPARRAGOS DE 10MM (PAQUETES DE 50 UNIDADES)ESPARRAGOS DE 10MM PAQUETES DE 50 UNIDADES $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
30102304
Perfiles de acero864UnidadREMACHE ACERO INOXIDABLE VERDE 4,8 X 21 ALA 16 MM. REMACHE ACERO INOXIDABLE 4,8 X 21 ALA ANCHA 16 MM. $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.080 $ 190.080
31231313
Tubería de plástico164UnidadTAPA POSTE PVC GRIS EMBUTIDA 60X60 MMTAPA POSTE PVC GRIS EMBUTIDA 60X60 MM $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
27112132
Abrazaderas de fijación864UnidadFIJACIÓN DOBLE VERDE REMACHE D5 MMFIJACIÓN DOBLE VERDE REMACHE D5 MM $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.480 $ 276.480
11162111
Malla160UnidadACMAFOR URBANA 2,08 X 2,5 BEZINAL 4,2 MMMALLA 3D, 2,08 X 2,5 BEZINAL 4,2 MM $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320.000 $ 4.320.000
30102903
Pilares de metal164UnidadPOSTE VERDE 60X60X1,5 X 2600 EMPORT REMACH.POSTE VERDE 60X60X1,5 X 2600 EMPORT REMACH. LA FACTURA DEBE INDICAR EL CODIGO DE FACTURACION: CODIGO 1260 DIRECCION DE VIALIDAD $ 15.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.574.800 $ 2.574.800
30171505
Puertas de metal3UnidadPORT. CORR. AP DER EMP 1H 2,08 X 6 BEZINALPORTON DE CORREDERA 1H 2,08 X 6 GALVANIZADO Y LECTROPINTADO COLOR VERDE KIT COMPLETO CON POSTES ACCESORIOS. LA FACTURA DEBE INDICAR EL CODIGO DE FACTURACION: CODIGO 1260 DIRECCION DE VIALIDAD $ 1.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450.000 $ 3.450.000
Total Neto $ 10.892.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.069.548
TOTAL OC $ 12.961.908


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.