Orden de Compra. Nº1002-283-SE18 "IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SUB 31 PROV. DE LLANQUIHU"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002-283-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-06-2018
Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SUB 31 PROV. DE LLANQUIHU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1002-25-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 393637,44
Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercializadora de Productos de Seguridad Industrial Celume y Gonzalez S. A.
Razón Social SOC COMERCI DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL C
R.U.T. 99.510.910-7
Sucursal Sociedad Comercializadora de Productos de Seguridad Industrial Celume y Gonzalez S. A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181531
Ropa reflectante o accesorios52UnidadCONVENIO APROBADO POR RESOLUCIÓN Xª D.R.V. Nº 1417 DEL 07.06.2018.CHALECO TOP SAFE (NEGRO/NARANJO), FUNC. DE LA PROV. DE LLANQUIHUE. TALLAS: S:8; M:20; L:18; XL:6 CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD $ 30.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.606.800 $ 1.606.800
46181802
Lentes de protección59UnidadCONVENIO APROBADO POR RESOLUCIÓN Xª D.R.V. Nº 1417 DEL 07.06.2018.UV LENTE A801 (ANTEOJOS PARTÍCULAS NEGRAS), FUNCIONARIOS PROV. DE LLANQUIHUE. $ 1.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.744 $ 71.744
46181602
Calzado protector contra materias peligrosas4ParCONVENIO APROBADO POR RESOLUCIÓN Xª D.R.V. Nº 1417 DEL 07.06.2018.BOTA PESCADOR CPTA NEGRA, FUNCIONARIOS PROV. DE LLANQUIHUE TALLAS: 40:1 41:2 42:1 CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD $ 23.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.232 $ 93.232
46181509
Ropa protectora contra para materias peligrosas2JuegoCONVENIO APROBADO POR RESOLUCIÓN Xª D.R.V. Nº 1417 DEL 07.06.2018.TRAJE COMPLETO SOLDADOR, FUNCIONARIOS PROV. DE OSORNO. TALLAS: XL:2 CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 2.071.776
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 393.637
TOTAL OC $ 2.465.413


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.