|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1002-29-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-02-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL PALENA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1002-46-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional |
|
Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
17155,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
JACEL Ltda. |
|
Razón Social |
JAIME CELUME Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
79.653.750-7 |
|
Sucursal |
JACEL Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42142905
| Gafas de sol | 22 | Unidad | Resolución Xª D.R.V Nº 1167/2010 que Aprueba Convenio. | Anteojos de seguridad (modelo virtua), Funcionrios Palena |
$ 820,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.040
|
$ 18.040
|
46181518
| Ropa termorresistente | 17 | Unidad | Resolución Xª D.R.V Nº 1167/2010 que Aprueba Convenio. | Overol Tipo A (Poplin), Tallas: S (2), M (2), L (8), XL (4), XXL (1), Funcionrios Palena |
$ 4.250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 72.250
|
$ 72.250
|
|
|
Total Neto
|
$ 90.290
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.155
|
|
$ 107.445
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.