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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1002-308-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-08-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OVEROLES DESECHABLES FUNC. REG. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1002-20-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional |
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Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
133000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Soc. Com. de Productos de Segu - Santiago |
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Razón Social |
SEGURYCEL SA
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R.U.T. |
99.510.910-7 |
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Sucursal |
Soc. Com. de Productos de Segu - Santiago |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181509
| Ropa protectora contra para materias peligrosas | 200 | Unidad | RES N° 824 DEL 27.03.2020 QUE ADJUDICAS CONVENIO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, COMPLEMENTADO PÓR RES. N° 1343 DEL 05.06.2020. | OVEROLES DESECHABLES, FUNC. REGIONAL
TALL: XL
CODIGO DE FACTURACION:1260 DIRECCION DE VIALIDAD |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 700.000
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$ 700.000
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Total Neto
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$ 700.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 133.000
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$ 833.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.