Orden de Compra. Nº1002-313-SE23 "TRABAJOS EN LABORATORIO REGIONAL VIALIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002-313-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2023
Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS EN LABORATORIO REGIONAL VIALIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1002-81-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.999 40038504-0 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 2569309,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mant.industriales MFAF
Razón Social mantenciones industriales maria fernanda ampuero f
R.U.T. 76.651.344-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal mant.industriales MFAF
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos5Unidad no definida MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CENTROS DE ENCHUFES $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
23172011
Insertos de acero60Unidad no definida INSTALACIÓN DE PERFILES DE ACERO, SUJECIÓN PARA PERFILERÍA ALUMINIO, CIELO AMERICANO MODULAR. $ 13.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 801.000 $ 801.000
30101706
Vigas de aluminio164Unidad no definida PERFILES ALUMINIO SOPORTE, MODULOS CIELO RASO. $ 19.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150.440 $ 3.150.440
30141503
Aislamiento de espuma164Unidad no definida INSTALACIÓN DE PLANCHAS DE CIELO AMERICANO 120X60 CM $ 31.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.151.240 $ 5.151.240
32111503
Diodos emisores de luz (LED)30Unidad no definida INSTALACIÓN DE PANELES LED ILUMINACION 60X60 CM $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000
72101601
Instalación o reparación de techos20Unidad no definida MANTENCION Y REPARACION DE TECHUMBRE SALA ENSAYES, REEMPLAZO PLACAAS ACANALADAS PRE PINTADAS COLOR NEGRA Y SELLO FILTRACIONES VARIAS. SEGUN COT.1115 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
Total Neto $ 13.522.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.569.309
TOTAL OC $ 16.091.989


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.