Orden de Compra. Nº1002-325-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-56-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002-325-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-56-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1002-56-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 5184612,46
Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VECTOR LTDA
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL VECTOR LTDA
R.U.T. 96.660.890-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VECTOR LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103201
Enrejado de acero250UnidadMALLA ACMAFOR GALVANIZADA URBANA REMA EMP 2,4 X2,5 BEZINAL 4,2MM, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICASMALLA ACMAFOR GALVANIZADA $ 36.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.061.250 $ 9.061.250
26131602
Travesaños corredizos260UnidadPOSTE GALVANIZADO 60X60X1,5X3000 EMPORT REMACHPOSTE GALVANIZADO $ 18.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.878.900 $ 4.878.900
31162207
Remaches de compresión1400UnidadFIJACION DOBLE GALVANIZADA REMACHE D5MMFIJACION DOBLE GALVANIZADA $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000
31162207
Remaches de compresión1400UnidadREMACHE A. INOX 4,8X21 ALA 16MMREMACHE A. INOX $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
31161504
Tornillos para metales6UnidadESPARRAGOS 10MMX25CM(PAQUETES DE 50 UN).ESPARRAGOS $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320
40142607
Tapas de tubo290UnidadTAPA POSTE PVC GRIS EMBUTIDA 60X60MMTAPA POSTE PVC GRIS EMBUTIDA $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.500 $ 130.500
30171505
Puertas de metal4UnidadPORTON CORREDERA GALVANIZADA APERTURA DERECHO EMP 1H 2,4X6 BEZINAL.PORTON CORREDERA GALVANIZADA APERTURA DERECHO $ 961.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.847.232 $ 3.847.232
30171505
Puertas de metal4UnidadPORTON CORREDERA GALVANIZADA APERTURA IZQUIERDO EMP 1H 2,4X6 BEZINALPORTON CORREDERA GALVANIZADA APERTURA IZQUIERDO $ 961.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.847.232 $ 3.847.232
26131602
Travesaños corredizos50UnidadPOSTE GALVANIZADO 75X75X2 2,45M ALTOPOSTE GALVANIZADO $ 24.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.239.500 $ 1.239.500
26131602
Travesaños corredizos260UnidadBRAZO P/PÚAS GALV.C/CAM 60X60X1,5MMBRAZO PPÚAS GALV $ 5.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.535.300 $ 1.535.300
26131602
Travesaños corredizos24UnidadBRAZO PÚAS GALV.C/CAM 60X60X1,5X5000MM ESQ. CAMISABRAZO PÚAS GALV $ 5.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.720 $ 141.720
26131602
Travesaños corredizos70RolloCOCERTINA CUCHILLO GALV 450MMX10M (REND. 6,5M)COCERTINA CUCHILLO GALV $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.225.000 $ 1.225.000
30103201
Enrejado de acero6RolloALAMBRE DE PUAS MOTTO GANADERO BWG 15X500MALAMBRE DE PUAS MOTTO GANADERO $ 47.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.980 $ 286.980
31162207
Remaches de compresión750UnidadFIJACION JUMBOFIJACION JUMBO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500
Total Neto $ 27.287.434
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.184.612
TOTAL OC $ 32.472.046


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.