Orden de Compra. Nº1002-336-SE23 "SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y OTROS LIBRERIA EL TORREO"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002-336-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y OTROS LIBRERIA EL TORREO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1002-6-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 154042,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Librería El Torreón
Razón Social LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L.
R.U.T. 76.090.467-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Librería El Torreón
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211711
Escáner179Unidad no definidaCODIGO DE FACTURACIÓN 1260 VIALIDAD REGIÓN LOS LAGOSESCANEO DE PLANOS PAPEL BOND BLANCO Y NEGRO $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.100 $ 340.100
82121701
Servicios de copias en blanco y negro179Unidad no definida SERVICIO DE COMPAGINADO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.850 $ 26.850
43211711
Escáner9Unidad no definida ESCANER PLANO A COLOR $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
82121702
Servicios de copias a color600Unidad no definida FOTOCOPIA COLOR $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
82121902
Encuadernación espiral8Unidad no definida SERVICIO DE ANILLADO $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
82121701
Servicios de copias en blanco y negro4056Unidad no definida FOTOCOPIA OFICIO BLANCO Y NEGRO $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.800 $ 202.800
Total Neto $ 810.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.042
TOTAL OC $ 964.792


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.