Orden de Compra. Nº
1002-348-SE20
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ADQUISICION LUBRICANTES
"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1002-348-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-09-2020
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION LUBRICANTES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1002-31-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional
Razón Social
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
3573359,26
Dirección de Envío de la Factura
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COPEC S.A.
Razón Social
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
R.U.T.
99.520.000-7
Sucursal
COPEC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121520
Lubricantes de uso general
5
Tambor
RES N° 2543 DEL 31.10.2018 QUE APRUEBA CONVENIO DE LUBRICANTES, RENOVADO POR RES N° 2669 DEL 12.12.2019.
LUBRICANTE MOBIL HYDRAULIC 10W, TAMBORES DE 208 LT. CODIGO DE FACTURACION: 1260 DIRECCION DE VIALIDAD REGION DE LOS LAGOS.
$ 296.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.483.990
$ 1.483.990
15121520
Lubricantes de uso general
5
Tambor
RES N° 2543 DEL 31.10.2018 QUE APRUEBA CONVENIO DE LUBRICANTES, RENOVADO POR RES N° 2669 DEL 12.12.2019.
LUBRICANTE MOBIL HD PLUS 80W-90, TAMBORES DE 208 LT. CODIGO DE FACTURACION: 1260 DIRECCION DE VIALIDAD REGION DE LOS LAGOS.
$ 332.545,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.662.725
$ 1.662.725
15121520
Lubricantes de uso general
4
Tambor
RES N° 2543 DEL 31.10.2018 QUE APRUEBA CONVENIO DE LUBRICANTES, RENOVADO POR RES N° 2669 DEL 12.12.2019.
LUBRICANTE MINING CVOOLANT 50% TAMBOR 208 LT. CODIGO DE FACTURACION: 1260 DIRECCION DE VIALIDAD REGION DE LOS LAGOS.
$ 312.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.248.000
$ 1.248.000
15121520
Lubricantes de uso general
4
Tambor
RES N° 2543 DEL 31.10.2018 QUE APRUEBA CONVENIO DE LUBRICANTES, RENOVADO POR RES N° 2669 DEL 12.12.2019.
LUBRICANTE UNIVIS N°68, TAMBORES DE 208 LT. CODIGO DE FACTURACION: 1260 DIRECCION DE VIALIDAD REGION DE LOS LAGOS.
$ 264.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.057.244
$ 1.057.244
15121520
Lubricantes de uso general
14
Tambor
RES N° 2543 DEL 31.10.2018 QUE APRUEBA CONVENIO DE LUBRICANTES, RENOVADO POR RES N° 2669 DEL 12.12.2019.
LUBRICANTE UNIVIS N° 46, TAMBORES DE 208 LT. CODIGO DE FACTURACION: 1260 DIRECCION DE VIALIDAD REGION DE LOS LAGOS.
$ 259.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.630.354
$ 3.630.354
15121520
Lubricantes de uso general
1
Tambor
RES N° 2543 DEL 31.10.2018 QUE APRUEBA CONVENIO DE LUBRICANTES, RENOVADO POR RES N° 2669 DEL 12.12.2019.
LUBRICANTE MOBIL SUPER 3000 XE 5W-30 TAMBOR DE 208 LT. CODIGO DE FACTURACION: 1260 DIRECCION DE VIALIDAD REGION DE LOS LAGOS.
$ 639.297,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 639.297
$ 639.297
15121520
Lubricantes de uso general
26
Tambor
RES N° 2543 DEL 31.10.2018 QUE APRUEBA CONVENIO DE LUBRICANTES, RENOVADO POR RES N° 2669 DEL 12.12.2019.
LUBRICANTE MOBIL DELVAC 1300 SUPER 15W-40, TAMBORES DE 208 LT. CODIGO DE FACTURACION: 1260 DIRECCION DE VIALIDAD REGION DE LOS LAGOS.
$ 349.444,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.085.544
$ 9.085.544
Total Neto
$ 18.807.154
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.573.359
TOTAL OC
$ 22.380.513
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.