|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1002-403-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-11-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-80-LP22 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1002-80-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
13835921,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SIMMA S.A. |
|
Razón Social |
SIMMA S A
|
|
R.U.T. |
83.568.200-5 |
|
Sucursal |
SIMMA S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24101624
| Grúas hidráulicas sobre camión | 1 | Unidad | GRUA ARTICULADA HIDRÁULICA SEGUN LO SOLICITADO EN BASES | FP GRÚA ARTICULADA PALFINGER
MODELO PK33002DCR
UNIDAD DE PAGO 1260 |
$ 72.820.640,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 72.820.640
|
$ 72.820.640
|
|
|
Total Neto
|
$ 72.820.640
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.835.922
|
|
$ 86.656.562
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.