Orden de Compra. Nº1002-444-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-69-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002-444-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-69-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1002-69-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1954227,71
Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDOMAC
Razón Social SOCIEDAD EDOMAC SPA
R.U.T. 77.210.145-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EDOMAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171540
Maquinaria para soldadura al arco en atmósfera de gas inerte de electrodo consumible (MIG)5UnidadSoldadora Resolución de Adjudicación N° 2713 de fecha 16.09.2025. Licitación Publica ID N° 1002-69-LE25 Código de Facturación 1260Maquinaria para soldadura al arco en atmósfera de gas inerte de electrodo consumible MIG $ 192.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 961.075 $ 961.075
26111601
Generadores diesel1UnidadGenerador Resolución de Adjudicación N° 2713 de fecha 16.09.2025. Licitación Publica ID N° 1002-69-LE25 Código de Facturación 1260Generadores diesel $ 1.382.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.382.424 $ 1.382.424
27131501
Llaves de impacto neumático10UnidadLave de Impacto 1/2" Electrica Resolución de Adjudicación N° 2713 de fecha 16.09.2025. Licitación Publica ID N° 1002-69-LE25 Código de Facturación 1260Lave de Impacto 12 Electrica $ 407.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.078.730 $ 4.078.730
27131501
Llaves de impacto neumático5UnidadLlave de Impacto 3/4" Electrica Resolución de Adjudicación N° 2713 de fecha 16.09.2025. Licitación Publica ID N° 1002-69-LE25 Código de Facturación 1260Llave de Impacto 34 Electrica $ 772.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.863.180 $ 3.863.180
Total Neto $ 10.285.409
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.954.228
TOTAL OC $ 12.239.637


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.