Orden de Compra. Nº1002-461-SE17 "REPARACIONES BULLDOZER KOMATSU"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002-461-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2017
Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES BULLDOZER KOMATSU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1002-30-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 379095,79
Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Komatsu Chile S.A.- Temuco
Razón Social KOMATSU CHILE S A
R.U.T. 96.843.130-7
Sucursal Komatsu Chile S.A.- Temuco
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1GlobalRES Nº 1285 DE 28/6/2017, QUE APRUEBA CONVENIO MODIFICADO POR RESOLUCION Nº 1436 DEL 11/7/2017 QUE PRORROGA CONVENIO.SERVICIO DE REPARACIONES A BULLDOZER ORUGA, MARCA KOMATSU, MODELO D155AX-6, AÑO 2009, SIGLA 10U-TOKU-144, PATENTE BGTB-31, SEGUN DETALLE EN PRESUPUESTO Nº VA031017-1/2017, OT Nº 1367644, EP Nº 37991. CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VI $ 1.995.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.995.241 $ 1.995.241
Total Neto $ 1.995.241
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 379.096
TOTAL OC $ 2.374.337


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.