Orden de Compra. Nº1002-491-SE18 "SERVICIO DE MANTENCION DE LOS 70.000 KMS"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002-491-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2018
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION DE LOS 70.000 KMS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 73729,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AUTOMOTORES FRANCO CHILENA S.A
Razón Social AUTOMOTORES FRANCO CHILENA S A
R.U.T. 93.259.000-k
Sucursal AUTOMOTORES FRANCO CHILENA S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1GlobalRES Nº 82 DEL 09.01.2018, AUTORIZA TRATO DIRECTO.SERVICIO DE MANTENCION DE LOS 70.00 KM, A FURGON DE PESAJE, MARCA PEUGEOT BOXER,PATENTE HYGX-34, SIGLA 10U-KOPE-1364, AÑO 2016,OT Nº 2068843/2018, PRESUPUESTO Nº 1717/2018,EP Nº 58273/2018 CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDIDAD $ 388.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.050 $ 388.050
Total Neto $ 388.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.730
TOTAL OC $ 461.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.