Orden de Compra. Nº1002-568-SE19 "LUBRICATES PROV. DE LLANQUIHUE"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002-568-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2019
Nombre de la Orden de Compra LUBRICATES PROV. DE LLANQUIHUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1002-31-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1584049,38
Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPEC S.A.
Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
R.U.T. 99.520.000-7
Sucursal COPEC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Lubricantes de uso general2TamborRES X D.R.V. N° 2543 DEL 31.10.2018 QUE APRUEBA CONVENIO DE LUBRICANTES.MOBILGREASE XHP 222 SPECIAL TAMBOR DE 181 KG. CODIGO DE FACTURACION N° 1260 DIRECCION DE VIALIDAD $ 399.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.468 $ 798.468
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Lubricantes de uso general4TamborRES X D.R.V. N° 2543 DEL 31.10.2018 QUE APRUEBA CONVENIO DE LUBRICANTES.MOBIL UNIVIS N68 TAMBOR DE 208 L. CODIGO DE FACTURACION N° 1260 DIRECCION DE VIALIDAD $ 264.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.057.244 $ 1.057.244
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Lubricantes de uso general8TamborRES X D.R.V. N° 2543 DEL 31.10.2018 QUE APRUEBA CONVENIO DE LUBRICANTES.MOBIL DELVAC 1300 SUPER 15W-40, TAMBOR DE 208 L. CODIGO DE FACTURACION N° 1260 DIRECCION DE VIALIDAD $ 349.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.795.552 $ 2.795.552
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Lubricantes de uso general5TamborRES X D.R.V. N° 2543 DEL 31.10.2018 QUE APRUEBA CONVENIO DE LUBRICANTES.MOBIL HYDRAULIC 10W TAMBOR DE 208 L. CODIGO DE FACTURACION N° 1260 DIRECCION DE VIALIDAD $ 296.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.483.990 $ 1.483.990
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Lubricantes de uso general5TamborRES X D.R.V. N° 2543 DEL 31.10.2018 QUE APRUEBA CONVENIO DE LUBRICANTES.MOBILFLUID 424, TAMBOR DE 208 L. CODIGO DE FACTURACION N° 1260 DIRECCION DE VIALIDAD $ 275.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.379.915 $ 1.379.915
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Lubricantes de uso general1TamborRES X D.R.V. N° 2543 DEL 31.10.2018 QUE APRUEBA CONVENIO DE LUBRICANTES.MOBIL MINING COOLANT 100 % DE 208 L. CODIGO DE FACTURACION N° 1260 DIRECCION DE VIALIDAD $ 501.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 501.400 $ 501.400
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Lubricantes de uso general1TamborRES X D.R.V. N° 2543 DEL 31.10.2018 QUE APRUEBA CONVENIO DE LUBRICANTES.MOBILTRANS HD 30 TAMBOR DE 208 L. CODIGO DE FACTURACION N° 1260 DIRECCION DE VIALIDAD $ 320.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.533 $ 320.533
Total Neto $ 8.337.102
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.584.049
TOTAL OC $ 9.921.151


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.