Orden de Compra. Nº1002-573-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-114-LP23"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002-573-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-114-LP23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1002-114-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.999 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 38465,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eduardo Esteban
Razón Social Agricola y Maestranza El Bosque SpA
R.U.T. 76.199.533-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Eduardo Esteban
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73181908
Servicios de soldadura1UnidadValor mano de obra soldador en taller particular, jornada normalMano de obra taller, soldadura inox, fe, aluminio $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
73181908
Servicios de soldadura1UnidadValor mano de obra soldador en taller particular, jornada extraordinariaMano de Obra taller, soldadura inox, fe, aluminio $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
73181908
Servicios de soldadura1UnidadValor hora mano de obra soldador fuera de taller, reparaciones en terrenoMano de Obra taller, soldadura, inox, fe, aluminio $ 64.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
73181908
Servicios de soldadura1UnidadValor del Kilómetro Recorrido (Para servicio en terreno)valor KM terrenno $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450
73181908
Servicios de soldadura1UnidadValor mano de Obra Extraordinaria soldador en terreno (domingo, festivos y horario después de las 17:30 hrs. de lunes a viernes y sábado después de las 14:00 hrs.)mano de obra, extras $ 64.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
Total Neto $ 202.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.466
TOTAL OC $ 240.916


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.