Orden de Compra. Nº
1002-573-SE23
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-114-LP23
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Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1002-573-SE23
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
18-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-114-LP23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1002-114-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.999 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
38465,5
Dirección de Envío de la Factura
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Eduardo Esteban
Razón Social
Agricola y Maestranza El Bosque SpA
R.U.T.
76.199.533-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Eduardo Esteban
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73181908
Servicios de soldadura
1
Unidad
Valor mano de obra soldador en taller particular, jornada normal
Mano de obra taller, soldadura inox, fe, aluminio
$ 37.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.000
$ 37.000
73181908
Servicios de soldadura
1
Unidad
Valor mano de obra soldador en taller particular, jornada extraordinaria
Mano de Obra taller, soldadura inox, fe, aluminio
$ 37.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.000
$ 37.000
73181908
Servicios de soldadura
1
Unidad
Valor hora mano de obra soldador fuera de taller, reparaciones en terreno
Mano de Obra taller, soldadura, inox, fe, aluminio
$ 64.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.000
$ 64.000
73181908
Servicios de soldadura
1
Unidad
Valor del Kilómetro Recorrido (Para servicio en terreno)
valor KM terrenno
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450
$ 450
73181908
Servicios de soldadura
1
Unidad
Valor mano de Obra Extraordinaria soldador en terreno (domingo, festivos y horario después de las 17:30 hrs. de lunes a viernes y sábado después de las 14:00 hrs.)
mano de obra, extras
$ 64.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.000
$ 64.000
Total Neto
$ 202.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.466
TOTAL OC
$ 240.916
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.