Orden de Compra. Nº1002-577-SE19 "DESARME PLAZA DE TRAPEN"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002-577-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2019
Nombre de la Orden de Compra DESARME PLAZA DE TRAPEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1002-20-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1143800
Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eduardo Esteban
Razón Social Agricola y Maestranza El Bosque SpA
R.U.T. 76.199.533-2
Sucursal Eduardo Esteban
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73181901
Servicios de soldadura de arco1GlobalRES N° 1346 DEL 11.06.2019, QUE APRUEBA CONVENIO SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION ESTRUCTURAL Y CONFECCION DE PIEZAS Y TRABAJOS DE MAESTRANZA. SERVICIO DE DESARME PLAZA DE PESAJE TRAPEN, PROV. DE LLANQUIHUE, REGIÓN DE LOS LAGOS. CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD $ 6.020.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.020.000 $ 6.020.000
Total Neto $ 6.020.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.143.800
TOTAL OC $ 7.163.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.