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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1002-608-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-12-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AMPOLLETAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1336-13-L114 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional |
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Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
714,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Gami Mundobaterías - Mundoenergía |
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Razón Social |
COMERCIAL GAMI LIMITADA
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R.U.T. |
78.329.500-8 |
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Sucursal |
Gami Mundobaterías - Mundoenergía |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39101601
| ampolletas halógenas | 1 | Unidad | CONVENIO DVLL Nº 319/2014. | AMPOLLETA H7 12V 55W OSRAM, PARA CAMIONETA 10U-KDCH-1101. |
$ 3.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.980
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$ 3.980
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Total Neto
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$ 3.980
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Descuento
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$ 220
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 714
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$ 4.474
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.