Orden de Compra. Nº1002-63-SE23 "TRABAJOS DE MANTENCION EN DEPENDENCIAS DE VIALIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002-63-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2023
Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE MANTENCION EN DEPENDENCIAS DE VIALIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1002-81-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004 40038504-0 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 307800
Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mant.industriales MFAF
Razón Social mantenciones industriales maria fernanda ampuero f
R.U.T. 76.651.344-1
Sucursal mant.industriales MFAF
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación1Unidad no definidaCONVENIO ADJUDICADO MEDIANTE RES.2736 DEL 22.11.2022 UDP 1260MANTENIMIENTO ILUMINACION SEGUN COT. 1100 DEL 01.04.2023 $ 530.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530.000 $ 530.000
42191701
Servicio eléctrico o de gas médico1Unidad no definidaCONVENIO ADJUDICADO MEDIANTE RES.2736 DEL 22.11.2022 UDP 1260REPARACION PROBLEMA ELECTRICO CASETA SEGURIDAD. SEGUN COT 1100 DEL 21.03.2023 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
27111720
Llave "T" para grifos1Unidad no definidaCONVENIO ADJUDICADO MEDIANTE RES.2736 DEL 22.11.2022 UDP 1260CAMBIO DE LLAVE DE LAVAPLATOS, CAMBIO DE ARTEFACTOS WC.SEGUN COT 1100 DEL 21.03.2023 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
30161710
Suelos laminados2Unidad no definidaCONVENIO ADJUDICADO MEDIANTE RES.2736 DEL 22.11.2022 UDP 1260CAMBIO CERAMICAS 4TO PISO EDIFICIO MOP.SEGUN COT 1100 DEL 21.03.2023 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
32111503
Diodos emisores de luz (LED)1Unidad no definidaCONVENIO ADJUDICADO MEDIANTE RES.2736 DEL 22.11.2022 UDP 1260REEMPLAZO 42 TUBOS LED DE ILUMINACION. SEGUN COT 1100 DEL 21.03.2023 $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
32111503
Diodos emisores de luz (LED)1Unidad no definidaCONVENIO ADJUDICADO MEDIANTE RES.2736 DEL 22.11.2022 UDP 1260REEMPLAZO DE 04 PLACAS LED, SEGUN COT 1100 DEL 21.03.2023 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
43211707
Lápices ópticos con LED1Unidad no definidaCONVENIO ADJUDICADO MEDIANTE RES.2736 DEL 22.11.2022 UDP 1260REEMPLAZO 6 LUCES LED EMBUTIDAS 18 W. SEGUN COT 1100 DEL 21.03.2023 $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 1.620.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 307.800
TOTAL OC $ 1.927.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.