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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1002-70-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-04-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-13-LP22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1002-13-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
5062232,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tecnoquim |
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Razón Social |
TECNOQUIM SPA
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R.U.T. |
76.378.846-6 |
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Sucursal |
Tecnoquim |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211505
| Pinturas aceitosas | 3600 | Litro | PRIMER NEGRO PARA PINTURA TERMOPLASTICA | Primer negro como puente adherente de pintura termoplástica color negro, se cotizan 18 tambores de 200 litros |
$ 2.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.820.000
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$ 8.820.000
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46161504
| Señales de tránsito | 570 | Saco | MICROESFERA H85 | Microesferas de vidrio con certificación del IDIC |
$ 31.269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.823.330
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$ 17.823.330
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Total Neto
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$ 26.643.330
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.062.233
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$ 31.705.563
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.