|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1002-77-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-03-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-28-LQ24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1002-28-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
25327000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ARIMAQ SPA |
|
Razón Social |
ARIMAQ ANCUD SPA
|
|
R.U.T. |
77.765.742-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ARIMAQ SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72131701
| Pavimentación de carreteras o caminos | 6200 | Metro Cúbico | Mts³ MATERIAL GRANULAR CANTO RODADO TAMAÑO MÁXIMO 2" EN ACOPIO | Se Oferta la totalidad de los m3 solicitados. |
$ 21.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 133.300.000
|
$ 133.300.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 133.300.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 25.327.000
|
|
$ 158.627.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.