Orden de Compra. Nº1002-84-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-27-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002-84-SE26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 17-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-27-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Según Resolución aprueba bases N° 461 de fecha 27.02.2026 en el punto 9.21. de la Entrega, dice lo siguiente: El plazo de entrega de los productos, corresponderá al propuesto por el oferente adjudicado en su oferta y aceptado por el Servicio mediante la Resolución de Adjudicación respectiva. El plazo de cada entrega, comenzará a correr a más tardar el segundo día hábil siguiente al de la notificación de la respectiva Orden de Compra por el portal. Orden de compra fue enviada el día 17.03.2026. Oferta dice entrega en 5 días corridos. Plazo ya vencio el dia 24.03.2026
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1002-27-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 8525324,7
Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AC 360 SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA
Razón Social AC 360 SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 77.768.568-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AC 360 SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria310UnidadCuchillas para motoniveladora 7’ x 8” x ¾”, 15 perforaciones de 5/8" de diámetro con pernos y tuercas, Dureza promedio minimo 400 brinell. (CODIGO FEMN REPST1031)CUCHILLA 7 PIES 34 ESP 15 PERF 58 $ 116.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.016.730 $ 36.016.730
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria50UnidadCuchillas de motoniveladora 7’ x 8” x ¾”, 15 perforaciones de 3/4"de diámetro con pernos y tuercas, Dureza promedio mínimo 400 Brinell. (CODIGO FEMN REPCAT1505)CUCHILLA 7 PIES 34 ESP 15 PERF 34 $ 116.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.809.150 $ 5.809.150
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria30UnidadCuchillas de motoniveladora 6’ x 8” x ¾”, 13 perforaciones de 5/8"de diámetro con pernos y tuercas, Dureza promedio mínimo 400 Brinell. (CODIGO FEMN REPST1032)CUCHILLA 6 PIES 34 ESP 13 PERF 58 $ 101.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.044.250 $ 3.044.250
Total Neto $ 44.870.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.525.325
TOTAL OC $ 53.395.455


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.