Orden de Compra. Nº1002584-219-CM21 "Orden de Compra: 1002584-219-CM21 SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO ENEP Y DE LA INICIATIVA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002584-219-CM21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1002584-219-CM21 SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO ENEP Y DE LA INICIATIVA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Educación Pública
Razón Social DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA
R.U.T. 65.154.016-k
Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Torre IV Piso 16
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1282 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA
R.U.T. 65.154.016-k
Dirección de Facturación Alameda 1449 Torre IV Piso 16 oficina 1601
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 Torre IV Piso 16 oficina 1601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KPaz Consultores SpA
Razón Social KPaz Consultores SpA
R.U.T. 76.245.511-0
Sucursal KPaz Consultores SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-4-LR20
SERVICIOS PARA LA MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS1 (1659206) SERVICIOS PARA LA MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS(1659206) SERVICIOS PARA LA MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales $ 25.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.300.000 $ 25.300.000
Total Neto $ 25.300.000
Descuento $ 2.024.000
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 23.276.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.