Orden de Compra. Nº1002584-280-CM20 "2239-3-LP15 CM Perfiles de Desarrollo y Mantención de Sist."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002584-280-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-3-LP15 CM Perfiles de Desarrollo y Mantención de Sist.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Educación Pública
Razón Social Dirección de Educación Pública
R.U.T. 65.154.016-k
Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Torre IV Piso 16 oficina 1601
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1463 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social Dirección de Educación Pública
R.U.T. 65.154.016-k
Dirección de Facturación Alameda 1449 Torre IV Piso 16 oficina 1601
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 Torre IV Piso 16 oficina 1601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUNTOCOM S.A.
Razón Social PUNTOCOM S A
R.U.T. 96.801.290-8
Sucursal PUNTOCOM S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231506
2239-3-LP15
Software de cadena de suministro y logística de pl1 (1247483 )ANTEPROYECTO - 1273498(1247483) ANTEPROYECTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR UF 1(139) ; AJUSTE SENCILLO UF 0,01 (36) UF 139,36 UF 0,00 UF 0,00 UF 139,3600 UF 139,3600
Total Neto UF 139,3600
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 0,0000
Impuesto específico UF 0,0000
TOTAL OC UF 139,3600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.