Orden de Compra. Nº1002584-341-SE25 "APRUEBA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO “SERVICIO DE COURIER” CELEBRADO ENTRE PENTACROM S.A. Y LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PROVENIENTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ID N° 1002584-2-LE22."
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002584-341-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2025
Nombre de la Orden de Compra APRUEBA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO “SERVICIO DE COURIER” CELEBRADO ENTRE PENTACROM S.A. Y LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PROVENIENTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ID N° 1002584-2-LE22.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Educación Pública
Razón Social DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA
R.U.T. 65.154.016-k
Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Torre IV Piso 16 oficina 1601
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1341
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA
R.U.T. 65.154.016-k
Dirección de Facturación Alameda 1449 Torre IV Piso 16 oficina 1601
Comuna Santiago
Impuesto 2394957,98
Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 Torre IV Piso 16 oficina 1601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pentacrom
Razón Social PENTACROM S A
R.U.T. 96.668.090-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pentacrom
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78102202
Franqueos1Unidad no definidaEl pago se realizará de la siguiente forma: en 11 cuotas mensuales, contadas desde la total tramitación del acto administrativo que apruebe la presenta ampliación de contrato, por los servicios efectivamente prestados y recibidos conformes.  $ 12.605.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605.042 $ 12.605.042
Total Neto $ 12.605.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.394.958
TOTAL OC $ 15.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.