Orden de Compra. Nº1002588-1025-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1002588-107-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002588-1025-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1002588-107-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1002588-107-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordill
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
R.U.T. 61.999.320-9
Dirección de Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Pedro Montt N°253
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1490
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
R.U.T. 61.999.320-9
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ, N°893, COQUIMBO
Comuna Coquimbo
Impuesto 1899050
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ, N°893, COQUIMBO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CDP. y sol. CDP: 992
Sol: 647

Facturación

“La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura”

"La factura debe emitirse una vez que los productos o servicios hayan sido recepcionados."

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rostter Ltda.
Razón Social CONFECCIONES, ARTÍCULOS PUBLICITARIOS Y DE SEGURID
R.U.T. 76.405.605-1
Sucursal Rostter Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102705
Uniformes escolares1GlobalEspecificaciones, tallas y cantidades, se detallan en bases técnicas.BUZOS, POLERAS Y CHAQUETAS POLAR SEGÚN BASES DE LICITACIÓN con entrega en 20 días hábiles $ 9.995.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.995.000 $ 9.995.000
Total Neto $ 9.995.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.899.050
TOTAL OC $ 11.894.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.