Orden de Compra. Nº1002588-265-AG22 "Servicio de mantención de fotocopiadora a color RICOH; Colegio Nuestra Señora Del Rosario; Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1002588-106-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002588-265-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2022
Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención de fotocopiadora a color RICOH; Colegio Nuestra Señora Del Rosario; Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1002588-106-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
R.U.T. 61.999.320-9
Dirección de Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 538
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
R.U.T. 61.999.320-9
Dirección de Facturación Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893
Comuna Coquimbo
Impuesto 95760
Dirección de Envío de la Factura Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CDP. y Sol.CDP: 504
Sol: 244
facturación

“La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura”

"La factura debe emitirse una vez que los productos o servicios hayan sido recepcionados."

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor arriendo de maquinas fotocopiadoras
Razón Social JOSE ALEJANDRO DUSSERT VERA
R.U.T. 9.148.783-7
Sucursal arriendo de maquinas fotocopiadoras
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidadmantención de fotocopiadora a color RICOH modelo MP C2003  $ 504.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000
Total Neto $ 504.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.760
TOTAL OC $ 599.760


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.148.783-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.