Orden de Compra. Nº1002588-437-SE25 "Adquisición de artículos e implementos deportivoO.C.DESDE 1002588-108-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002588-437-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de artículos e implementos deportivoO.C.DESDE 1002588-108-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1002588-108-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
R.U.T. 61.999.320-9
Dirección de Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1060 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
R.U.T. 61.999.320-9
Dirección de Facturación Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893
Comuna Coquimbo
Impuesto 1167740,095
Dirección de Envío de la Factura Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CDJ
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CDJ SPA
R.U.T. 77.962.263-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CDJ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49221507
Tablero de básquetbol1UnidadLínea N°2: Liceo Diego Portales. Línea N°2: Liceo Diego Portales. $ 1.858.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.858.900 $ 1.858.900
49221502
Arcos de fútbol1UnidadLínea N°3: Colegio de artes Claudio Arrau.Línea N°3: Colegio de artes Claudio Arrau $ 726.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 726.200 $ 726.200
49161502
Guantes de béisbol1UnidadLínea N°5: Escuela Las Barrancas.Línea N°5: Escuela Las Barrancas. $ 194.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.250 $ 194.250
49161505
Balones de fútbol1UnidadLínea N°6: Escuela Tambillos.Línea N°6: Escuela Tambillos. $ 332.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.050 $ 332.050
60141001
Balones o pelotas de juguete1UnidadLínea N°8: Escuela Coquimbo.Línea N°8: Escuela Coquimbo. $ 74.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.201 $ 74.201
49221507
Tablero de básquetbol1UnidadLínea N°9: Colegio La Herradura.Línea N°9: Colegio La Herradura. $ 725.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.400 $ 725.400
49221507
Tablero de básquetbol1UnidadLínea N°10: Liceo Industrial José Tomás de Urmeneta.: Línea N°9: Colegio La Herradura. $ 537.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.100 $ 537.100
49161505
Balones de fútbol1UnidadLínea N°11: Liceo Fernando Binvignat. Línea N°11: Liceo Fernando Binvignat. $ 973.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 973.600 $ 973.600
49161515
Balones de balonmano de equipo1UnidadLínea N°15: Colegio Nuestra Señora del Rosario.Línea N°15: Colegio Nuestra Señora del Rosario. $ 724.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 724.300 $ 724.300
Total Neto $ 6.146.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.167.740
TOTAL OC $ 7.313.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.