Orden de Compra. Nº1002588-487-CM19 "Escuela Juan Pablo II; Camino al Faro 50; Parte Alta, Coquimbo2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002588-487-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2019
Nombre de la Orden de Compra Escuela Juan Pablo II; Camino al Faro 50; Parte Alta, Coquimbo2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras y Licitaciones
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera
R.U.T. 61.999.320-9
Dirección de Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Aldunate N°840, 3°y 4° PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1093
Usuario SIGFE ivarasc
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera
R.U.T. 61.999.320-9
Dirección de Facturación Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893
Comuna Coquimbo
Impuesto 120384
Dirección de Envío de la Factura Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor arriendo de maquinas fotocopiadoras
Razón Social JOSE ALEJANDRO DUSSERT VERA
R.U.T. 9.148.783-7
Sucursal arriendo de maquinas fotocopiadoras
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
2239-2-LP15
Servicios de copias en blanco y negro80000 (1154116 )FOTOCOPIAS PAPEL - B/N CARTA PAPEL FOTOCOPIA 75 GR VALOR POR HOJA 1177116(1154116) FOTOCOPIAS PAPEL - B/N CARTA PAPEL FOTOCOPIA 75 GR VALOR POR HOJA; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
Total Neto $ 720.000
Descuento $ 86.400
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.384
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 753.984


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.