Orden de Compra. Nº1002588-632-AG23 "COLACIONES ESCUELA COQUIMBO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002588-632-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2023
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ESCUELA COQUIMBO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
R.U.T. 61.999.320-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1597
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
R.U.T. 61.999.320-9
Dirección de Facturación Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893
Comuna Coquimbo
Impuesto 279097,08
Dirección de Envío de la Factura Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL ESCOBAR LIMITADA
Razón Social COMERCIAL ESCOBAR LIMITADA
R.U.T. 77.467.986-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL ESCOBAR LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192109
Papas fritas o galletas tostadas1Unidad200 Jugo en frasco vidrio Whatts o similar 300 cc 200 Leche individual cajita 200 cc Soprole o similar 200 Brownie Nutrabien 35 gr. 55 Sandwich aliado jamón queso triángulo 200 Galleta dulce individual 70 gr. 200 Postre de fruta picada individual 300 cc 200 Barra de ceral unidad 35 gr. 200 Bolsa bombones malvitas individual 6 u 40 gr. 200 Alfajor Los Lagos o similar 35 gr. 200 Papas en tarro Lays o similar 37 gr. 200 Plato cartón 18 cm.  $ 1.468.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.468.932 $ 1.468.932
Total Neto $ 1.468.932
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 279.097
TOTAL OC $ 1.748.029


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.985.675-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.502.567-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.219.383-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.467.986-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.