Orden de Compra. Nº1002588-655-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1002588-81-L122"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002588-655-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1002588-81-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1002588-81-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
R.U.T. 61.999.320-9
Dirección de Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1105
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
R.U.T. 61.999.320-9
Dirección de Facturación Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893
Comuna Coquimbo
Impuesto 328062,678062678
Dirección de Envío de la Factura Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cynthia Andrea Aguilera Espinoza
Razón Social CYNTHIA ANDREA AGUILERA ESPINOZA
R.U.T. 16.386.958-6
Sucursal Cynthia Andrea Aguilera Espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93141703
Servicios relacionados con el arte1UnidadServicio de acompañamiento y realización de murales educativos enfocado en la convivencia, el arte y relaciones con la comunidad, para la escuela San RafaelValor liquido en pago a traves de boleta de honorarios $ 2.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350.000 $ 2.350.000
Total Neto $ 2.350.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  % $ 328.063
TOTAL OC $ 2.678.063


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.