Orden de Compra. Nº1002588-82-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1002588-16-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002588-82-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1002588-16-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1002588-16-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordill
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
R.U.T. 61.999.320-9
Dirección de Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Pedro Montt N°243
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 379 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
R.U.T. 61.999.320-9
Dirección de Facturación Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893
Comuna Coquimbo
Impuesto 7025210,0848
Dirección de Envío de la Factura Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cruz del Norte Servicios Integrales
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES RODRIGO CRUZ E.I.R.L.
R.U.T. 77.169.021-1
Sucursal Cruz del Norte Servicios Integrales
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101501
Servicios de saneamiento de aseos1UnidadEL SERVICIO, VÍA SUMINISTRO, DE SANITIZACIÓN PARA LOS JARDINES INFANTILESEL SERVICIO, VÍA SUMINISTRO, DE SANITIZACIÓN PARA LOS JARDINES INFANTILES $ 36.974.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.974.790 $ 36.974.790
Total Neto $ 36.974.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.025.210
TOTAL OC $ 44.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.