Orden de Compra. Nº1002588-844-AG20 "Liceo Diego Portales Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1002588-55-COT20"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002588-844-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2020
Nombre de la Orden de Compra Liceo Diego Portales Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1002588-55-COT20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordill
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
R.U.T. 61.999.320-9
Dirección de Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Aldunate N°840, 1°, 3° y 4° PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1242
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
R.U.T. 61.999.320-9
Dirección de Facturación Liceo Diego Portales; Avenida Francisco Varela 950
Comuna Coquimbo
Impuesto 28652
Dirección de Envío de la Factura Liceo Diego Portales; Avenida Francisco Varela 950
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios y Construcciones h&m
Razón Social HERMAN LEONARDO ANSIETA HERNANDEZ
R.U.T. 13.875.261-5
Sucursal Servicios y Construcciones h&m
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras25UnidadTABLA EN BRUTO DIMENSIONADO PINO 2X2 X 2.0  $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
27112801
Brocas2UnidadBROCA ALPEN P /METAL 10MM  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
31201613
Adhesivo re-usable2UnidadADHESIVO VINILICO PARA PISOS AGOREX O EQUIVALENTE PVC BALDE 5 K  $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000
31211904
Brochas4UnidadBROCHA EXCELSIOR PROFESIONAL O EQUIVALENTE 2 1/2" 66 MM  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO ATLAS CHIPORRO NATURAL ECOLOGICO O EQUIVALENTE  $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
31161503
Clavo-tornillo1UnidadTORNILLO HILTI TABIQUE SECO PBH S 1000 PIEZAS  $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
31161505
Tornillos de presión4UnidadAUTOPERFORANTE PHILLIP" S CABEZA DE LENTEJA PUNTA FINA CAJA  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
Total Neto $ 150.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.652
TOTAL OC $ 179.452


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.875.261-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.034.236-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.