Orden de Compra. Nº1002772-3037-CM19 "CATETER PERCUTANEO 1.9 - 2 FR "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002772-3037-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2019
Nombre de la Orden de Compra CATETER PERCUTANEO 1.9 - 2 FR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSUMOS CLINICOS
Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13703
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Facturación AV.HOLANDA 060, primer subterráneo
Comuna Providencia
Impuesto 193630
Dirección de Envío de la Factura AV.HOLANDA 060, primer subterráneo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Productos Médicos Promedon Chile S.A.
Razón Social PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE S A
R.U.T. 78.566.250-4
Sucursal Productos Médicos Promedon Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295420
2239-16-LR15
Catéteres, kits de cateterización o bolsas de dren30 (1385629 )CATETER PERCUTANEO SILMAG INTRODUCTOR PELABLE SILMAG 2FR X 30 CM 1 LUMEN UNIDAD 1412130(1385629) CATETER PERCUTANEO SILMAG INTRODUCTOR PELABLE SILMAG 2FR X 30 CM 1 LUMEN UNIDAD; Código: 581-02-30-S; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 35.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.072.740 $ 1.072.740
Total Neto $ 1.072.740
Descuento $ 53.637
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 193.630
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.212.733


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.