Orden de Compra. Nº
1002772-4734-SE26
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INSUMOS INTERVENCIONISTA LIC 1002772-131-LR23 (LC,PABELLON,2204005003,CBO)
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1002772-4734-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS INTERVENCIONISTA LIC 1002772-131-LR23 (LC,PABELLON,2204005003,CBO)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1002772-131-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
INSUMOS CLINICOS
Razón Social
SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
R.U.T.
61.608.205-1
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4488
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
R.U.T.
61.608.205-1
Dirección de Facturación
BODEGA ABASTECIMIENTO, GALVARINO 1509 CERRO NAVIA, Cerro Navia, Región Metropolitana de Santiago
Comuna
Cerro Navia
Impuesto
116280
Dirección de Envío de la Factura
BODEGA ABASTECIMIENTO, GALVARINO 1509 CERRO NAVIA, Cerro Navia, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Cencomex S.A.
Razón Social
CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.
R.U.T.
96.515.660-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Cencomex S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42142702
Catéteres urinarios uretrales
1
Unidad no definida
GUIA HIDROFILICA
GUIA HIDROFILICA
$ 95.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.000
$ 95.000
42142702
Catéteres urinarios uretrales
1
Unidad no definida
CATETER KUMPE
CATETER KUMPE
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
42142702
Catéteres urinarios uretrales
1
Unidad no definida
TORCADOR
TORCADOR
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
42142702
Catéteres urinarios uretrales
1
Unidad no definida
BOLSA RECOLECTORA
BOLSA RECOLECTORA
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
42142702
Catéteres urinarios uretrales
1
Unidad
GUIA AMPLATZ
GUIA AMPLATZ
$ 75.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
42142702
Catéteres urinarios uretrales
1
Unidad
DRENAJE MULTIPROPOSITO
DRENAJE MULTIPROPOSITO
$ 150.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
42142702
Catéteres urinarios uretrales
1
Unidad no definida
AGUJA CHIBA
AGUJA CHIBA
$ 27.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
42142702
Catéteres urinarios uretrales
1
Unidad
SET DE NEFF
SET DE NEFF
$ 125.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.000
$ 125.000
42142702
Catéteres urinarios uretrales
2
Unidad
DILATADOR 08/10/12 FR
DILATADOR 08/10/12 FR
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
42142702
Catéteres urinarios uretrales
1
Unidad no definida
INTRODUCTOR COAXIAL
INTRODUCTOR COAXIAL
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
Total Neto
$ 612.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 116.280
TOTAL OC
$ 728.280
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.