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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1002772-4760-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CLORO POLVO 62% SACHET 4 G ID: 1002772-132-LE25 (LC,TRANSVERSAL,2204003002,RRC) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1002772-132-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
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R.U.T. |
61.608.205-1 |
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Dirección de Facturación |
Mapocho 7432, ingreso por Galvarino #1509 |
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Comuna |
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Impuesto |
85500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Mapocho 7432, ingreso por Galvarino #1509 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRESSA LTDA |
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Razón Social |
TRANSPORTE Y COMERCIAL TRESSA LIMITADA
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R.U.T. |
79.676.110-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRESSA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131804
| Productos de limpieza de amoniaco | 10000 | Unidad | 0130013223 CLORO GRANULADO 62% SACHET 4G | TRESSACLOR 62, DICLOROISOCIANURATO DE SODIO 60%, SACHET 4 GR, CAJA X 1000 UNIDADES 4 BOLSAS DE 250 SACHET, REGISTRO ISP D-62420. VENCIMIENTO 24 MESES. FABRICADO Y ENVASADO POR TRESSA. |
$ 45,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 450.000
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$ 450.000
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Total Neto
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$ 450.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 85.500
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$ 535.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.