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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1002772-5221-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE TRAUMATOLOGIA PARA CIRUGIAS DE MANO LIC 1002772-119-LQ23 (LC,PABELLON,2204004004,CMG) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1002772-119-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
PAGO MINSAL |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
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R.U.T. |
61.608.205-1 |
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Dirección de Facturación |
GALVARINO 1509, CERRO NAVIA |
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Comuna |
Cerro Navia
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Impuesto |
63650 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GALVARINO 1509, CERRO NAVIA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Johnson & Johnson Medical |
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Razón Social |
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A
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R.U.T. |
93.745.000-1 |
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Estado de habilidad
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cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Johnson & Johnson Medical |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42241806
| Productos blandos ortopédicos para el antebrazo, l | 1 | Unidad | HCS 2.4 | HCS 2.4 |
$ 245.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 245.800
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$ 245.800
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42241806
| Productos blandos ortopédicos para el antebrazo, l | 2 | Unidad | AGUJA GUIA | AGUJA GUIA |
$ 44.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 89.200
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$ 89.200
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Total Neto
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$ 335.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.650
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$ 398.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.