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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1002772-5380-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PATO URINARIO DESECHABLE ID 1002772-54-LP20 (LC,TRANSV.,2204005003,MOB) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1002772-54-LP20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
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R.U.T. |
61.608.205-1 |
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Dirección de Facturación |
MAPOCHO 7432 CERRO NAVIA (INGRESO PROVEEDORES GALVARINO #1509 CERRO NAVIA PISO -1) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
133380 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MAPOCHO 7432 CERRO NAVIA (INGRESO PROVEEDORES GALVARINO #1509 CERRO NAVIA PISO -1) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-10-2023 |
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Proveedor |
INGENIERIA ENERTAK LTDA |
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Razón Social |
INGENIERIA ENERTAK LIMITADA
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R.U.T. |
76.544.760-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INGENIERIA ENERTAK LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42141607
| Orinales de enfermo para uso general | 1800 | Unidad | 0130020123 PATO URINARIO DESECHABLE | Botella Urinaria de Pulpa de Papel reciclada 100% biodegradable. Resistencia superior a 4 horas con liquido. |
$ 390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 702.000
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$ 702.000
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Total Neto
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$ 702.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 133.380
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$ 835.380
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.