Orden de Compra. Nº1003-146-SE22 "INSUMOS DE ASEO PARA BARCAZA"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1003-146-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-08-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO PARA BARCAZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XI Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Riquelme 465 Coyhaique, Dirección de Vialidad
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Riquelme 465 Coyhaique, Dirección de Vialidad
Comuna Coyhaique
Impuesto 239020
Dirección de Envío de la Factura Riquelme 465 Coyhaique, Dirección de Vialidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE FIERRO
Razón Social JORGE HERALDO FIERRO QUINTALLANA
R.U.T. 9.792.508-9
Sucursal JORGE FIERRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general200Unidad no definidaDETERGENTE MECÁNICO (TIPO BRIO 1000)DETERGENTE MECÁNICO (TIPO BRIO 1000) $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000
53102102
Overol y sobretodo para hombre10Unidad no definidaOVEROL DESECHABLEOVEROL DESECHABLE $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
42132202
Dediles5Unidad no definidaGUANTES LATEX ANTIDESLIZANTES GRANULADOS (L)GUANTES LATEX ANTIDESLIZANTES GRANULADOS (L) $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
39111702
Lámparas portátiles16Unidad no definidaLINTERNAS 12 VOLTS RECARGABLESLINTERNAS 12 VOLTS RECARGABLES $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.000 $ 248.000
Total Neto $ 1.258.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.020
TOTAL OC $ 1.497.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.