Orden de Compra. Nº1003247-28-SE21 "SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL CF HUA HUM "
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION PROVINCIAL DE VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1003247-28-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2021
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL CF HUA HUM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Pasos Fronterizos
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE VALDIVIA
R.U.T. 60.511.101-7
Dirección de Unidad de Compra PICARTE 1448, VALDIVIA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 85 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE VALDIVIA
R.U.T. 60.511.101-7
Dirección de Facturación PICARTE 1448, VALDIVIA
Comuna Valdivia
Impuesto 8651,65
Dirección de Envío de la Factura PICARTE 1448, VALDIVIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENTEL CHILE S.A. - Oficina Comercial Valdivia
Razón Social EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A
R.U.T. 92.580.000-7
Sucursal ENTEL CHILE S.A. - Oficina Comercial Valdivia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111501
Servicio telefónico local1Unidad no definidaSERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL C.F. HUAHUM CONFORME FACTURA 17241150 PERIODO FACTURACIÓN 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL C.F. HUAHUM CONFORME FACTURA 17241150 PERIODO FACTURACIÓN 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021 $ 45.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.535 $ 45.535
Total Neto $ 45.535
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.652
TOTAL OC $ 54.187


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.