Orden de Compra. Nº1003430-294-MC19 "LETRERO DE ACRÍLICO CON IMPRESIÓN DE 2 PLANOS DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA DEL ESTABLECIMIENTO DE 2 X 1.20 METROS E INSTALACIÓN EN UBICACIÓN VISIBLE, EN LAS INSTALACIONES DEL COSAM SAN FELIPE, UBICADO EN CAJALES N°1900, SAN FELIPE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1003430-294-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2019
Nombre de la Orden de Compra LETRERO DE ACRÍLICO CON IMPRESIÓN DE 2 PLANOS DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA DEL ESTABLECIMIENTO DE 2 X 1.20 METROS E INSTALACIÓN EN UBICACIÓN VISIBLE, EN LAS INSTALACIONES DEL COSAM SAN FELIPE, UBICADO EN CAJALES N°1900, SAN FELIPE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COSAM SAN FELIPE
Razón Social SERVICIO SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días contra recepción conforme del producto, según Ley de Presupuesto 21.125 del 28.12.2018, que establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación CAJALES 1900
Comuna San Felipe
Impuesto 63546,26
Dirección de Envío de la Factura CAJALES 1900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Judith Elizabeth
Razón Social STUDIO CREATIVO
R.U.T. 77.010.204-9
Sucursal Judith Elizabeth
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros2UnidadSOLICITADOS POR COSAM SAN FELIPE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°266/2019 DE JEFA ADMINISTRATIVA LETREROS DE ACRÍLICO CON IMPRESIÓN DE 2 PLANOS DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA DEL ESTABLECIMIENTO DE 2 X 1.20 METROS E INSTALACIÓN. $ 167.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.454 $ 334.454
Total Neto $ 334.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.546
TOTAL OC $ 398.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.