Orden de Compra. Nº1003473-1444-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1003473-21-L124"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1003473-1444-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1003473-21-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Estimados hemos sufrido un robo en nuestro taller, lo cual causo que la maquina láser se dañara, no contamos con los medios para solucionar el inconveniente a la brevedad, por lo que solicitamos la anulación de la orden de compra por favor.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1003473-21-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSUMOS CLINICOS
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121, Curicó....
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6644
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Facturación ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890
Comuna Curicó
Impuesto 274930
Dirección de Envío de la Factura ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PICTOGRAFICA
Razón Social CAMILA MONTSERRAT VERA ÁLVAREZ
R.U.T. 19.839.682-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PICTOGRAFICA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41122601
Portaobjetos80UnidadDispensador de pecheras en acrílico transparente.Dispensador de pecheras , segun especificaciones tecnicas adjuntas $ 9.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.400 $ 798.400
41122601
Portaobjetos94UnidadPorta nombre mural en acrílico transparente.Porta nombre mural, segun especificaciones tecnicas adjuntas $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648.600 $ 648.600
Total Neto $ 1.447.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 274.930
TOTAL OC $ 1.721.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.