Orden de Compra. Nº1003473-1925-SE19 "Producción (03.09.2019)(02.10.2019)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1003473-1925-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Producción (03.09.2019)(02.10.2019)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4463-162-LR15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Farmacia
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13347
Usuario SIGFE Ana Carreño Hubner
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LEY 21.125 , Partida Ministerial de Salud, Glosa 2 asociada al subtitulo 22 “Subtitulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Letra d “las obligaciones devengadas de cada servicio de salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días,
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Facturación CHACABUCO 121 CURICO
Comuna Curicó
Impuesto 2675633,39
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 121 CURICO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda.
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA
R.U.T. 92.999.000-5
Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116010
Reactivos de analizadores inmunológicos2382UnidadSUMINISTRO DE REACTIVOS VIA PAGO DE DETERMINACIONES CON COMODATO DE EQUIPOS Y SISTEMA INFORMATICO DE GESTION DE LABORATORIO PARA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICO. SEDIMENTO ORINASUMINISTRO DE REACTIVOS VIA PAGO DE DETERMINACIONES CON COMODATO DE EQUIPOS Y SISTEMA INFORMATICO DE GESTION DE LABORATORIO PARA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICO. SEDIMENTO ORINA $ 721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.717.422 $ 1.717.422
41116010
Reactivos de analizadores inmunológicos10687UnidadSUMINISTRO DE REACTIVOS VIA PAGO DE DETERMINACIONES CON COMODATO DE EQUIPOS Y SISTEMA INFORMATICO DE GESTION DE LABORATORIO PARA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICO ORINA COMPLETA SUMINISTRO DE REACTIVOS VIA PAGO DE DETERMINACIONES CON COMODATO DE EQUIPOS Y SISTEMA INFORMATICO DE GESTION DE LABORATORIO PARA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICO. ORINA COMPLETA $ 1.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.364.859 $ 12.364.859
Total Neto $ 14.082.281
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.675.633
TOTAL OC $ 16.757.914


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.