Orden de Compra. Nº1003473-2965-SE21 "PROG. TRANSV.12/2021-COVID (DESDE 1003473-15-LQ20)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1003473-2965-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-12-2021
Nombre de la Orden de Compra PROG. TRANSV.12/2021-COVID (DESDE 1003473-15-LQ20)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1003473-15-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSUMOS CLINICOS
Razón Social HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 121 CURICO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14854
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley 21.289 del presupuesto 2021 glosa 2 asociado al Subtítulo 22, Letra e “Las obligaciones devengadas de cada servicio de salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Facturación ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890
Comuna Curicó
Impuesto 8255500
Dirección de Envío de la Factura ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-12-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PLASTISERVI LIMITADA - Casa Matriz
Razón Social INDUSTRIAS E INVERSIONES PLASTISERVI SOCIEDAD ANÓN
R.U.T. 79.522.140-9
Sucursal PLASTISERVI LIMITADA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131501
Pecheras para pacientes275000UnidadPECHERA DESECHABLE CON MANGAS (CÓDIGO INTERNO 20201040036)La pechera es fabricada por Plastiservi, empresa chilena con más de 36 años de experiencia en la elaboración y reciclaje de distintos polímeros, cumpliendo con los más altos estándares de calidad de acuerdo a las normas ISO 22000:2005 e ISO 9001:2015. $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.450.000 $ 43.450.000
Total Neto $ 43.450.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.255.500
TOTAL OC $ 51.705.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.