Orden de Compra. Nº1003473-688-SE20 "PRODUCCION ORINAS ABRIL 2020"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1003473-688-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2020
Nombre de la Orden de Compra PRODUCCION ORINAS ABRIL 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4463-162-LR15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Farmacia
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6265
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LEY 21.192, Partida Ministerial de Salud, Glosa 2 asociada al subtitulo 22 Subtitulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Letra d “las obligaciones devengadas de cada servicio de salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a co
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Facturación ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890
Comuna Curicó
Impuesto 181916,83
Dirección de Envío de la Factura ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-05-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda.
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA
R.U.T. 92.999.000-5
Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116010
Reactivos de analizadores inmunológicos662UnidadSUMINISTRO DE REACTIVOS VIA PAGO DE DETERMINACIONES CON COMODATO DE EQUIPOS Y SISTEMA INFORMATICO DE GESTION DE LABORATORIO PARA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICO. SEDIMENTO ORINASUMINISTRO DE REACTIVOS VIA PAGO DE DETERMINACIONES CON COMODATO DE EQUIPOS Y SISTEMA INFORMATICO DE GESTION DE LABORATORIO PARA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICO. SEDIMENTO ORINA $ 721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 477.302 $ 477.302
41116010
Reactivos de analizadores inmunológicos415UnidadSUMINISTRO DE REACTIVOS VIA PAGO DE DETERMINACIONES CON COMODATO DE EQUIPOS Y SISTEMA INFORMATICO DE GESTION DE LABORATORIO PARA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICO ORINA COMPLETA SUMINISTRO DE REACTIVOS VIA PAGO DE DETERMINACIONES CON COMODATO DE EQUIPOS Y SISTEMA INFORMATICO DE GESTION DE LABORATORIO PARA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICO. ORINA COMPLETA $ 1.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.155 $ 480.155
Total Neto $ 957.457
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 181.917
TOTAL OC $ 1.139.374


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.