|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1004-142-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REPUESTOS TOLVA SALERA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Pasaje La Concepción N°199 |
|
Comuna |
Coyhaique
|
|
Impuesto |
1503228,32 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje La Concepción N°199 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| INSTRUCCIONES PARA EMISIÓN DE FACTURA ELECTRONICA | EXTENDER FACTURA A:
MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCION GRAL DE OO PP DCYF
PASAJE LA CONCEPCIÓN 199
COYHAIQUE
R.U.T. 61.202.000-0
CODIGO UNIDAD DE PAGO: 1410
UNIDAD DE PAGO: REG_11_DIRECCION_DE_VIALIDAD_P_COYHAIQUE
Incluir copia Cobro Ejecutivo Cedible
Enviar archivo XML
al correo a: mop_dte@paperless.cl
Aquellos proveedores que utilizan el sistema de facturación
electrónica proporcionado gratuitamente por el SII, deberán incluir la
información en la Sección “Referencias”, seleccionando de la lista desplegable
“Nota de Pedido”, en el recuadro “Folio Ref.” incorporar el código de la Unidad
de Pago (1410) y en el recuadro “Razón de Referencia”, se debe ingresar la
descripción de la Unidad de Pago. (OFICINA PROVINCIAL VIALIDAD COYHAIQUE).
Las facturas
que no incluyan el código de la Unidad de Pago (1410) y descripción de la
Unidad de Pago (REG_11_DIRECCION_DE_VIALIDAD_P_COYHAIQUE) serán reclamadas al
SII lo cual significará un retraso adicional para el pago de éstas ya que el
oferente adjudicado deberá anular el primer documento mediante Nota de Crédito
y volver a emitir una nueva factura. |
|
|
Proveedor |
INOTEC S.A. |
|
Razón Social |
INOTEC SOCIEDAD ANONIMA
|
|
R.U.T. |
76.110.665-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
INOTEC S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40141609
| Válvulas de control | 1 | Unidad | CAJA DE VÁLVULAS Y CONTROL ELECTRÓNICO PARA CABINA MUNCIE POWER | CAJA DE VÁLVULAS Y CONTROL ELECTRÓNICO PARA CABINA MUNCIE POWER |
$ 3.830.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.830.000
|
$ 3.830.000
|
27131508
| Motores neumáticos | 1 | Unidad | CONJUNTO MOTOR REDUCTOR SINFIN | CONJUNTO MOTOR REDUCTOR SINFIN |
$ 2.688.493,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.688.493
|
$ 2.688.493
|
27131508
| Motores neumáticos | 1 | Unidad | SPINNER MOTOR HYD 2.8 CIR, 4B, W/CH 101-1311 #10 ORB | SPINNER MOTOR HYD 2.8 CIR, 4B, W/CH 101-1311 #10 ORB |
$ 1.393.235,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.393.235
|
$ 1.393.235
|
|
|
Total Neto
|
$ 7.911.728
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.503.228
|
|
$ 9.414.956
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.