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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1004-19-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO MATERIAL GRANULAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación privada
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Proveniente de Licitación
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1004-19-H225 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad |
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Comuna |
*
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Impuesto |
10599264 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Apia SPA |
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Razón Social |
APIA SPA
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R.U.T. |
99.537.890-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Apia SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11111611
| Grava | 3576 | Metro Cúbico | SUMINISTRO 3.576 M3 MATERIAL GRANULAR SEGUN FACTURA N° 58168 DE FECHA 11-02-2026 DE APIA SPA | SSUMINISTRO 3.576 M3 MATERIAL GRANULAR SEGUN FACTURA N° 58168 DE FECHA 11-02-2026 DE APIA SPA |
$ 15.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.785.600
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$ 55.785.600
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Total Neto
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$ 55.785.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.599.264
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$ 66.384.864
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.