Orden de Compra. Nº1004-214-SE19 "ARRIENDO CAMION TOLVA Y ALJIBE PARA FAENAS DE CONS"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1004-214-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-08-2019
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO CAMION TOLVA Y ALJIBE PARA FAENAS DE CONS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1004-22-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XI Región - Provincia de Coyhaique
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Pasaje La Concepción N°199
Comuna Coyhaique
Impuesto 2049910
Dirección de Envío de la Factura Pasaje La Concepción N°199
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SENEN ACRICIO HUICHALAO NEGUE
Razón Social SENEN ACRICIO HUICHALAO NEGUE
R.U.T. 7.910.742-5
Sucursal SENEN ACRICIO HUICHALAO NEGUE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1GlobalPOR SERVICIOS DE ARRIENDO CAMIÓN TOLVA PARA FAENAS DE RECEBO RUTA X-723 LAS ARDILLAS, SEGÚN FACTURA N° 7581 DE FECHA 21/08/2019, POR UN VALOR TOTAL DE $11.620.350 Y POR SERVICIOS DE ARRIENDO CAMIÓN ALJIBE PARA FAENA DE REPERFILADO CON COMPACTACIÓN RUTA X-657 SEGÚN FACTURA 7583 DE FECHA 21/08/2019 POR UN VALOR TOTAL DE $1.218.560  $ 10.789.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.789.000 $ 10.789.000
Total Neto $ 10.789.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.049.910
TOTAL OC $ 12.838.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.